• 《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》
《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》
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《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》
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  • 图书编号:8719
  • 图书类别:行业图书-法律类图书
  • 图书作者:周广宇
  • 出 版 社:
  • 出版日期:2003年
  • 光 盘 数:
  • 册    数:精装四册
  • 定    价:¥1,180.00
  • 优 惠 价:¥590.00
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《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》内容简介
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《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》图书目录
【内容介绍】:
《审计署关于建立健全财务会计内部审计制度的规定》
审计署下一步的工作要做好四个方面:一、国强队伍建设,要摆在第一位;二、完善法律和规章;三、改进审计手段,特别是加快“金审工程”的建设;四、提高审计的质量和效率。促进各项管理工作的规范化、制度化。 --温家宝总理在审计署考查工作时的讲话 审计署2003年审计重点 ---对违法违规问题和经济犯罪案件的查处 围绕整顿和规范市场经济秩序,坚持以真实性为基础,加大对重大违地违规问题和经济犯罪案件的查处力度。近年来,审计工作的成效和影响不断扩大,原因是多方面的,其中很重要的一条,主是我们坚持以真实性为基础,集中力量,突出重点,严肃查处大案要案。对那些数额大、情节严重、在社会上造成恶劣影响、给国家造成重大损失的大案要案,查处一例,往往能起到震慑一批、事半功倍的效果,能带动整个部门单位乃至一个系统财务管理的规范。 ---李审华审计长在2003年全国审计工作会议上的报告


【目录浏览】:
目录绪编 财务会计内部审计工作指导精神第一章 认真学习贯彻十六大精神 努力开创审计工作新局面第二章 与时俱进开拓创新 领导干部谈做好新时期审计工作第一编 财务会计内部审计基础知识第一章 财务会计内部审计概述第二章 财务会计内部审计的职能和作用第三章 财务会计内部审计的机构和人员第四章 财务会计内部审计的证据和工作底稿第五章 财务会计内部审计计划第二编 财务会计内部审计的依据 ---企业会计准则第一章 企业会计准则--基本准则第二章 企业会计准则--资产负责表日后事项第三章 企业会计准则--收入第四章 企业会计准则--建造合同第五章 企业会计准则--或有事项第六章 企业会计准则--固定资产第七章 企业会计准则--存货第八章 企业会计准则--中期财务报告第九章 企业会计准则--无形资产第十章 企业会计准则--借款费用第十一章 企业会计准则--租赁第十二章 企业会计准则--现金流量表第十三章 企业会计准则--债务重组第十四章 企业会计准则--投资第十五章 企业会计准则--非货币性交易第十六章 企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正第十七章 企业会计准则--关联方关系及其交易的披露第十八章 企业会计准则--分部报告(征求意见稿)第十九章 企业会计准则--财务报告列报(征求意见稿)第二十章 企业会计准则--政府补助和政府援助(征求意见稿)第二十一章 企业会计准则--终止经营(征求意见稿)第二十二章 企业会计准则--每股收益(征求意见稿)第三编 财务会计内部审计的依据 --企业会计制度第一章 企业会计制度--总则第二章 企业会计制度--资产第三章 企业会计制度--负债第四章 企业会计制度--所有者权益第五章 企业会计制度--收入第六章 企业会计罐--成本和费用第七章 企业会计制度--利润及利润分配第八章 企业会计制度--非货币性交易第九章 企业会计制度--外币业务第十章 企业会计制度--会计调整第十一章 企业会计制度--或有事项第十二章 企业会计制度--关联方关系及其交易第十三章 企业会计制度--财务会计报告第十四章 企业会计制度--会计科目和会计报表第四编 财务会计内部审计操作规程第五编 财务会计内部审计操作技术第六编 财务会计内部审计操作实务第七编 财务会计内部审计专项审计第八编 财务会计内部控制与审计风险防范第九编 财务会计内部控制制度建设第十编 我国加入WTO后的国际审计借鉴第十一编 现行财经审计法律法规选编
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